Comptes fournisseurs n’envoie pas de données sur les ajustements au module Services bancaires. Donc, si vous apportez des ajustements affectant un compte bancaire, vous devrez effectuer un deuxième ajustement dans le module Services bancaires. Utilisez un compte d’attente pour éviter d’avoir une écriture en double dans le Grand livre.
Si vous voulez extourner un paiement (par exemple, si vous souhaitez arrêter un paiement sur un chèque ou si vous découvrez une erreur de saisie de données après avoir reporté un lot de chèque), vous pouvez changer l’état du chèque à “ Extourné ” dans le module Services bancaires. Le module Services bancaires envoie ensuite l’information sur l'article extourné à Comptes fournisseurs, qui utilise l’information pour extourner l'article et rétablir les factures que le chèque était supposé payer. Si vous voulez utiliser cette fonction, n’effacez pas l’historique des transactions de fournisseur dans le module Comptes fournisseurs pour une période donnée tant que tous les articles pour cette période n’ont pas été compensés par la banque.
Si vous n’utilisez pas le module Comptes fournisseurs de
Comptes fournisseurs de
Les modules Comptes fournisseurs et Paie n’envoient pas d’information d’ajustement au module Services bancaires. Donc, si vous apportez des ajustements affectant un compte bancaire, vous devrez effectuer un deuxième ajustement dans le module Services bancaires. Utilisez un compte d’attente pour éviter d’avoir une écriture en double dans le Grand livre.
Si vous voulez extourner un paiement (par exemple, si vous souhaitez arrêter un paiement sur un chèque ou si vous découvrez une erreur de saisie de données après avoir reporté un lot de chèque), vous pouvez changer l’état du chèque à “ Extourné ” dans le module Services bancaires. Le module Services bancaires envoie ensuite l’information sur l'article extourné aux Comptes fournisseurs ou à Paie, qui utilisent l’information pour extourner l'article et rétablir les factures ou les données de paie que le chèque était supposé payer. Si vous voulez utiliser cette fonction, n’effacez pas l’historique des transactions de fournisseur dans le module Comptes fournisseurs ni de l’employé dans le module Paie pour une période donnée tant que tous les articles pour cette période n’ont pas été compensés par la banque.
Si vous n’utilisez pas les modules Comptes fournisseurs ou Paie de